Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211063 poplatok za KONFERENCIU vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EU Generation 577925847 420,00 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
202211053 spolufinancovanie Multisport Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 800,00 € 05.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211052 upratovacie služby 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 05.10.2022 15.11.2022 Faktúra
202211075 odborná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 534,48 € 05.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211076 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 450,00 € 05.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211077 nákup stravných lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 536,98 € 05.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211125 vyúčtovanie publikácie PORADCA 023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PORADCA, s.r.o. 36371271 146,78 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
202211078 Lotus notes 4.štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 05.10.2022 18.11.2022 Faktúra
202211088 nájom garáže UNBA 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 959,79 € 05.10.2022 22.11.2022 Faktúra
202211090 spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 05.10.2022 22.11.2022 Faktúra
202211095 telekom. služby 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 2 303,86 € 05.10.2022 29.11.2022 Faktúra
202211094 prevádzka IS uradu MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 05.10.2022 29.11.2022 Faktúra
202211098 rozširenie dát. štruktúry NFR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 38 400,00 € 05.10.2022 01.12.2022 Faktúra
202211017 dobropis k fa č.4384000615 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 innogy Slovensko s. r. o. 44291809 21,42 € 04.10.2022 02.11.2022 Faktúra
202220247 kurzový rozdiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Janssen Pharmaceutica NV BE0403834160 -38,40 € 04.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211051 systémová údržba Human 7-9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 3 154,40 € 04.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211054 servis služ. vozidla výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 76,34 € 04.10.2022 23.12.2022 Faktúra
202211055 servis služ. vozidla výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,95 € 04.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211056 servis služ. vozidla výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 77,08 € 04.10.2022 11.11.2022 Faktúra
202211074 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 367,20 € 04.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211121 vyúčtovanie predplatného časopisu ÚAD 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 104,00 € 04.10.2022 02.11.2022 Faktúra
202211050 repre. náklady vystúpenie Borik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUSICROOM, s. r. o. 51436531 3 500,00 € 04.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211062 interierove a exterierove práce 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 03.10.2022 10.11.2022 Faktúra
202211068 odborná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211069 odborná prehliadka CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 780,00 € 03.10.2022 16.11.2022 Faktúra
202211059 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 10 488,00 € 03.10.2022 18.11.2022 Faktúra
202211089 vyúčtovanie 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 280,33 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211092 Letenky Ivana Dedinská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 219,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211104 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 444,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra
202211105 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 108,00 € 03.10.2022 24.11.2022 Faktúra