202311058 |
Register pre36RÚVZ a RZ PLUS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 440,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311090 |
vyúčtovanie predplatného Právo a manaž. |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
217,99 € |
14.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311002 |
zrážková voda 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,91 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311025 |
hlavickový papier |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Red Tulip s.r.o. |
35955503 |
|
1 506,60 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311023 |
SLA pre portál kategorizácie 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
6 000,00 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311054 |
prekladateľké služby |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Entrans s.r.o. |
35868180 |
|
6 624,00 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311038 |
prenájom Bárdošová - 10/2023 vyúčtovanie |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
4 985,44 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311043 |
odborná prehliadka OP EPS 11/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Robert Pecov |
45284415 |
|
336,00 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311050 |
nákup telefon Iphone 14 PRO |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 457,80 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311017 |
distribucia liekov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
58 444,26 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310995 |
nájom Bárdosova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
LUXE plus s.r.o. |
53606311 |
|
42 717,04 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311024 |
montáž demontáž tlačidla výťahu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
77,28 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311030 |
kontrola a revízia VTZ 9,10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
2 124,38 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311037 |
profylaktická prehliadka |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. |
35899506 |
|
2 212,80 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310996 |
spravodajský servis 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
960,00 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311045 |
nájom garáže UNBA 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
2 149,58 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311016 |
vodné, stočné |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
720,64 € |
05.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310997 |
vyúčtovanie nákup Iphone |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
1 829,00 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311040 |
vyúčtovanie publikácie ZAKONY 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
22,00 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311052 |
vyúčtovanie publikácie PORADCA 2024 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
187,35 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311031 |
výmena usmerňovača ventilov |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
RTA, s.r.o. |
36263273 |
|
854,88 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311026 |
letenky Nemcok - z projektu |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
03.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310994 |
nájom Bárdosova |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 780,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202310998 |
funkcia technika PO 10/2023 |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Marci Anton Ing.-HAPOSIS |
17683602 |
|
200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311019 |
servis služ. vozidla |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Hilka, s.r.o. |
50729454 |
|
109,98 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311036 |
predplatné PREMIUM |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311048 |
služby SLA pre IKT |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
BSP Softwaredistribution a.s. |
00685399 |
|
6 828,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311021 |
Register pre36RÚVZ a RZ PLUS |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
7 440,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311014 |
záloha plyn |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 324,91 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311015 |
záloha elektrina |
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
00165565 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 377,46 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |