Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202410679 asanácia objektov DÚ Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SIPSTAV s.r.o., r.s.p. 50226851 1 023 826,26 € 27.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410665 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 828,01 € 19.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410664 údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 517,62 € 15.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410667 právne služby SKELET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 2 457,00 € 14.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410650 SLA portál kategorizácie 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 5 564,52 € 13.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410662 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 12.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410653 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 296,00 € 12.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410657 údržba ASSECO SPIN 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410658 údržba vozidla BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 534,40 € 12.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410659 údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,75 € 12.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410637 balík služieb na portáli profesia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 2 038,80 € 09.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410648 publikácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Maxim s. r. o. 47529474 75,60 € 09.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410638 ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 55,58 € 08.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410633 údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 3 216,89 € 08.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410647 nájom garáže UNBA 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 231,62 € 07.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410631 sodastream fľaša Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 14,80 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410654 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 663,48 € 06.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410655 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 626,28 € 06.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410656 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 625,08 € 06.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410674 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 644,28 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410676 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 625,08 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410677 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 625,08 € 06.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410612 spravodajský servis 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 05.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410614 vyúčtovanie vody Vlárska 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 617,28 € 05.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410628 vyúčtovanie nájom 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 171,84 € 05.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410649 tele. služby_7/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 1 159,36 € 05.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410621 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 747,17 € 05.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410622 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 643,86 € 05.08.2024 07.09.2024 Faktúra
202410615 štvrťročná prehliadka EPS 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 02.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410646 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 134,00 € 02.08.2024 08.09.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »