Faktúry
Počet záznamov: 18217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211202 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211204 | servis služ. vozidla - BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211205 | servis služ. vozidla - BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 221,80 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211247 | montáž klim. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 105 437,12 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
202211175 | licencie pre nových uživatelov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 649,54 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
202211176 | prenájom domeny BIOHUB 7-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
202211208 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211209 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211206 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
202211192 | služby SLA pre IKT 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 02.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
202211186 | záloha elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 417,63 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
202211196 | záloha plyn 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
202211185 | podnájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211168 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,03 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211169 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211170 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211171 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 318,60 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211172 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 487,70 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211167 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 599,52 € | 01.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
202211211 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 564,74 € | 01.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
202211155 | monitoring medii a media analýza 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
202211187 | zrážková voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
202211177 | strážne služby10/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211178 | odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211213 | elektrina vyúčtovanie 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 158,62 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211217 | vyúčtovanie elektrina 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 435,23 € | 31.10.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
202211194 | Zabezpečenie IT podpory 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211195 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
202211225 | vodné stočné 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 22,43 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
202211233 | obcerstvenie AK 10/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 28,20 € | 31.10.2022 | 28.12.2022 | Faktúra |