Faktúry
Počet záznamov: 18217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211307 | monitoring medii 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.11.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
202220278 | dobropis za nedodané dávky k fa č.180000213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | -25 837,50 € | 30.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
202211320 | Zimná údržba 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 120,00 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211321 | inzercia v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211325 | podpora softvéru- 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211353 | stočne vodné 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 23,83 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211356 | vyúčtovanie plynu 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 187,47 € | 30.11.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
202211364 | Zabezpečenie IT podpory 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
202211365 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
202211327 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 072,00 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211331 | obcerstvenie AK 11/22022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 24,48 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211370 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 713,17 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211371 | vyúčtovanie elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 048,36 € | 30.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202220277 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 814 831,46 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202211330 | stravovanie zamestnancova 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 756,52 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202211341 | správa a dohľad nad call. system 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 30.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202211413 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
202211439 | Acrobat PRO 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 601,78 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202211387 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 6 588,00 € | 30.11.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202211472 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 659,81 € | 30.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211285 | vyúčtovanie predplatného 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 218,82 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
202211286 | vyúčtovanie ročného prístupu Bezp. v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
202211289 | vyúčtovanie školenia Novela zák. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EU Generation | 577925847 | 200,00 € | 29.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
202211284 | antigénové testovanie DOPLATENIE K FAKTúRE 21203017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici | 00610411 | 3 876,62 € | 29.11.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
202211287 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 29.11.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
202211479 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 216,00 € | 29.11.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202211343 | Letenky Babeľa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 686,00 € | 28.11.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
202211296 | dávkovače na lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plastika, a.s. | 00152781 | 15 480,00 € | 28.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
202211273 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 940,80 € | 25.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
202211279 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |