Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310101 | letenky Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 675,00 € | 30.01.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
202310102 | servis HUMAN klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 638,00 € | 30.01.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
202310054 | 348 vydaní MEDIWEB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 95,25 € | 27.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
202310070 | mandátny certiikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 208,80 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
202320002 | dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 751 923,07 € | 27.01.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
202310118 | aplikačný poplatok 1-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 608,00 € | 27.01.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
202310052 | vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 189,00 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
202310055 | vyúčtovanie nákup webkamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 209,40 € | 26.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
202310073 | letenky Sestak, Saskova, Svec, Kollárova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 372,00 € | 26.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
202310047 | školenie Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 25.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310049 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310050 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310056 | kontrola reviziíí VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 25.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310072 | letenky Klimasova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 981,00 € | 25.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
202310057 | letenky Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 382,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310058 | letenky Pauhof | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 748,00 € | 24.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310053 | registráci adomeny novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 1 378,80 € | 24.01.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
202310048 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 79,20 € | 23.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310051 | video káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 95,65 € | 21.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
202310023 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 19.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
202310039 | vzdel. služby kurz dátovej vedy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Berta Consulting | 54416485 | 1 800,00 € | 19.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
202310043 | vodoinštal. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 809,33 € | 18.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
202310035 | servis služ. vozidla BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,59 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
202310040 | servis služ. vozidla BL 127 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 797,23 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
202310041 | QS Qlik licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 5 040,00 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
202310042 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 657,20 € | 17.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
202310029 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 721,60 € | 16.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
202310019 | školenie HUMAN Klasic | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 16.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
202310018 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 332,80 € | 16.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
202310013 | predplatné 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 279,39 € | 13.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |