Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310101 letenky Syčová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 675,00 € 30.01.2023 28.03.2023 Faktúra
202310102 servis HUMAN klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 638,00 € 30.01.2023 04.04.2023 Faktúra
202310054 348 vydaní MEDIWEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 95,25 € 27.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310070 mandátny certiikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 208,80 € 27.01.2023 17.03.2023 Faktúra
202320002 dodávka vakcín vyúčtovanie zálohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Moderna Biotech Spain S.L. 0759417750 751 923,07 € 27.01.2023 17.03.2023 Faktúra
202310118 aplikačný poplatok 1-12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 130 608,00 € 27.01.2023 31.03.2023 Faktúra
202310052 vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 189,00 € 26.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310055 vyúčtovanie nákup webkamery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 209,40 € 26.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310073 letenky Sestak, Saskova, Svec, Kollárova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 3 372,00 € 26.01.2023 19.04.2023 Faktúra
202310047 školenie Cestovné náhrady Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 25.01.2023 10.03.2023 Faktúra
202310049 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 25.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310050 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 600,00 € 25.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310056 kontrola reviziíí VTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 795,19 € 25.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310072 letenky Klimasova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 981,00 € 25.01.2023 15.03.2023 Faktúra
202310057 letenky Greisigerová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 382,00 € 24.01.2023 10.03.2023 Faktúra
202310058 letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 748,00 € 24.01.2023 10.03.2023 Faktúra
202310053 registráci adomeny novaambulancia.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 1 378,80 € 24.01.2023 30.03.2023 Faktúra
202310048 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 79,20 € 23.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310051 video káble Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 95,65 € 21.01.2023 11.03.2023 Faktúra
202310023 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 36,00 € 19.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310039 vzdel. služby kurz dátovej vedy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Imrich Berta Consulting 54416485 1 800,00 € 19.01.2023 28.02.2023 Faktúra
202310043 vodoinštal. práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 809,33 € 18.01.2023 01.03.2023 Faktúra
202310035 servis služ. vozidla BL 261 UM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 512,59 € 17.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310040 servis služ. vozidla BL 127 SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 797,23 € 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
202310041 QS Qlik licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EMARK s.r.o. 35803606 5 040,00 € 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
202310042 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 657,20 € 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
202310029 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 721,60 € 16.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310019 školenie HUMAN Klasic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 70,80 € 16.01.2023 28.02.2023 Faktúra
202310018 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 2 332,80 € 16.01.2023 10.03.2023 Faktúra
202310013 predplatné 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 279,39 € 13.01.2023 22.02.2023 Faktúra