Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310497 ubytovacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 500,97 € 22.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310500 letenky Nebus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 911,00 € 22.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310515 letenky Singliarova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 592,00 € 22.05.2023 07.07.2023 Faktúra
202310516 letenky Varga J. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 571,00 € 22.05.2023 07.07.2023 Faktúra
202310517 mokro suchý vysávač TACT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MONTES SK, s.r.o. 35904500 486,00 € 22.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202310528 hlavickový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 649,20 € 22.05.2023 12.07.2023 Faktúra
202340001 zber údajov a dá PP 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MANUS o. z. 37979264 170,00 € 20.05.2023 14.07.2023 Faktúra
202310501 letenka Hatala Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 515,00 € 19.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310502 letenka Fabrici Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 955,00 € 19.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310490 Mandátny certifikát QESi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 424,80 € 18.05.2023 28.06.2023 Faktúra
202310484 nákup kanc. stoliciek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 1 404,00 € 18.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310489 aktualizácia programu ASPI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 25 177,20 € 18.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310495 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 932,24 € 18.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310503 letenky Lanikova, Greisingerova, Palkovic Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 3 081,00 € 18.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310482 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 884,00 € 17.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310483 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 614,40 € 17.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310485 oprava poškod. obkladu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INBUILD s.r.o. 50647156 911,51 € 17.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310505 služby IS TRANSPAREX Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ProWise, a. s. 51871998 2 304,00 € 17.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202310506 predplatné 2023 ZZ - 3.PREDDAVOK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 552,00 € 17.05.2023 04.07.2023 Faktúra
202340012 výlkaz reocializácie 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ROAD, nezisková organizácia 31821022 170,00 € 17.05.2023 19.07.2023 Faktúra
202310478 počítacove služby SANET 4-6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 900,00 € 16.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310491 prav. kontrola regálov v archíve MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 349,20 € 16.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310492 zabezpečenie občerst. ICTD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 00683191 958,65 € 16.05.2023 07.07.2023 Faktúra
202310450 prehliadka EZS 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 15.05.2023 16.06.2023 Faktúra
202310479 podiel nakladov 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 478,53 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310481 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 832,40 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310493 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 998,40 € 15.05.2023 30.06.2023 Faktúra
202310456 SLA pre portál kategorizácie 4/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 3 600,00 € 12.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310461 Tlač-chránené tlačivá POVOLENIE Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Prompt, security printing s.r.o. 54100615 624,00 € 12.05.2023 23.06.2023 Faktúra
202310488 letenky Viktorín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 12.05.2023 04.07.2023 Faktúra