Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310925 služby SLA pre IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 02.10.2023 10.11.2023 Faktúra
202320032 poplatok za účasť na veľtrhu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Medfair s.r.o. 08409200 700,00 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310905 zabezp. prevádzky IS 3.kvartál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202320034 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202320036 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202320037 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202320038 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202320035 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 16.11.2023 Faktúra
202320033 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 02.10.2023 18.11.2023 Faktúra
202310935 záloha elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 377,46 € 01.10.2023 14.11.2023 Faktúra
202310936 záloha plyn Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.10.2023 14.11.2023 Faktúra
202310904 nájom Bárdosova 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 717,04 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310916 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 952,60 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310917 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 498,16 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310918 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.10.2023 15.11.2023 Faktúra
202310922 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 466,26 € 01.10.2023 29.11.2023 Faktúra
202310915 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 30.09.2023 03.11.2023 Faktúra
202310895 zrážková voda 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310911 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 494,16 € 30.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310974 vyúčtovanie elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 271,48 € 30.09.2023 29.11.2023 Faktúra
202310952 správa a dohľad nad call. system 6-9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 6 187,20 € 30.09.2023 30.11.2023 Faktúra
202310975 vyúčtovanie plyn Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 525,31 € 30.09.2023 07.12.2023 Faktúra
202310903 Servis softvéru 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
202310894 servis sl. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 116,43 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310901 hlavickový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310909 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 018,40 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310920 servis autom. závory, diagnostika fotobuniek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 176,60 € 29.09.2023 08.11.2023 Faktúra
202310902 Zabezpečenie IT podpory 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202310910 stravovanieč zamestnancov 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 10 863,60 € 29.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202320045 Office 365 E1- licencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 85 833,09 € 29.09.2023 24.11.2023 Faktúra