Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310702 revízia elektrozariadení MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 620,58 € 17.07.2023 01.09.2023 Faktúra
202310695 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 864,00 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310699 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310700 letenky Palkovic, Greisingerova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 165565 2 574,00 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310701 letenky Pauhof Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 165565 319,00 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310703 kontrola a revízia VTZ 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 3 480,72 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310704 letenky Fabrici Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 470,00 € 14.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310721 prehliadka a údržba pož. uzáverov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. 31341578 132,00 € 14.07.2023 01.09.2023 Faktúra
202310697 špecial. poradenstvo - expert č.2, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 86 095,20 € 13.07.2023 04.10.2023 Faktúra
202310696 špecial. poradenstvo - expert č.2,4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 198 553,80 € 13.07.2023 29.11.2023 Faktúra
202310676 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 51,19 € 12.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310690 údržba ASSECO SPIN 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 12.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310725 monitoring medii 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 510,00 € 12.07.2023 15.09.2023 Faktúra
202310682 porad. služby-projekt ITMS2014 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centire s. r. o. 36866857 188 438,40 € 12.07.2023 29.11.2023 Faktúra
202310669 oprava zar. Ricoh AFICIO MP1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310672 distribucia liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 9 422,03 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310673 distribucia vakcin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 6 002,77 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310674 distribucia vakcín amb. lekari Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 559,78 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310678 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 965,22 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310691 servis sl. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 962,22 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310693 funkcia technika PO 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 11.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310709 7/2023- dofakturovanie zam. karty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 28,00 € 11.07.2023 26.08.2023 Faktúra
202310692 3.štvrťrok Lotus Notes 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 11.07.2023 30.08.2023 Faktúra
202310659 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 154,42 € 10.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310661 Prevádzkovanie trafostanice 1.polrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 660,00 € 10.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310663 spracovanie miezd 5,6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 4 056,00 € 10.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310677 nájom garáže UNBA 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 10.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310662 SLA pre portál kategorizácie 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 07.07.2023 12.08.2023 Faktúra
202310671 spolufin. MULTISPORT 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 108,00 € 07.07.2023 26.08.2023 Faktúra
202310652 ident. terminály a príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 800,00 € 07.07.2023 30.08.2023 Faktúra