Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310925 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
202320032 | poplatok za účasť na veľtrhu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medfair s.r.o. | 08409200 | 700,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310905 | zabezp. prevádzky IS 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320034 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320036 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320037 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320038 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320035 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
202320033 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 02.10.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
202310935 | záloha elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 377,46 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
202310936 | záloha plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
202310904 | nájom Bárdosova 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 717,04 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310916 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 952,60 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310917 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 498,16 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310918 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310922 | telek. služby 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 466,26 € | 01.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
202310915 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
202310895 | zrážková voda 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 174,17 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310911 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 494,16 € | 30.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310974 | vyúčtovanie elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 271,48 € | 30.09.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
202310952 | správa a dohľad nad call. system 6-9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 6 187,20 € | 30.09.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
202310975 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 525,31 € | 30.09.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
202310903 | Servis softvéru 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
202310894 | servis sl. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 116,43 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310901 | hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310909 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 018,40 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310920 | servis autom. závory, diagnostika fotobuniek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,60 € | 29.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
202310902 | Zabezpečenie IT podpory 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202310910 | stravovanieč zamestnancov 9/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 863,60 € | 29.09.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
202320045 | Office 365 E1- licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 85 833,09 € | 29.09.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |