Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310770 distribucia vakcín amb. lekari Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 764,88 € 07.08.2023 11.10.2023 Faktúra
202310771 distribucia vakcin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 356 783,05 € 07.08.2023 11.10.2023 Faktúra
202310772 distribucia liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 6 296,87 € 07.08.2023 11.10.2023 Faktúra
202310745 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 804,42 € 05.08.2023 09.09.2023 Faktúra
202310746 spolufin. MULTISPORT 8//2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 164,00 € 04.08.2023 09.09.2023 Faktúra
202310778 spolufin. MULTISPORT 8//2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 3 164,00 € 04.08.2023 20.09.2023 Faktúra
202310752 rotač. čistenie toaliet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 138,00 € 04.08.2023 20.09.2023 Faktúra
202310962 porad. služby-projekt ITMS2014 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centire s. r. o. 36866857 38 394,00 € 04.08.2023 29.11.2023 Faktúra
202310741 výmena elektrod na kotloch MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 684,96 € 03.08.2023 09.09.2023 Faktúra
202310742 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 511,07 € 03.08.2023 09.09.2023 Faktúra
202310750 telek. služby 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 303,14 € 03.08.2023 15.09.2023 Faktúra
202310753 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 108,80 € 03.08.2023 20.09.2023 Faktúra
202310769 monitoring medii 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 03.08.2023 28.09.2023 Faktúra
202311100 servis klim. jednotiek- odstránenie závad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 165,60 € 03.08.2023 06.01.2024 Faktúra
202310732 syst. údržba Human Klasik 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 296,90 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
202310760 nájom garáže UNBA 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 02.08.2023 15.09.2023 Faktúra
202310739 špecial. poradenstvo - expert č.2, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 18 931,20 € 02.08.2023 29.11.2023 Faktúra
202310740 špecial. poradenstvo - expert č.2,4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 stengl a.s. 35873426 117 992,40 € 02.08.2023 29.11.2023 Faktúra
202310730 prenájom Bardosova 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 804,62 € 01.08.2023 01.09.2023 Faktúra
202310727 záloha plyn 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
202310728 záloha elektrina 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 741,46 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
202310747 Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
202310723 ISVS register zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 01.08.2023 09.09.2023 Faktúra
202310733 oddelenie domén MZSR/NCZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 68 760,00 € 01.08.2023 15.09.2023 Faktúra
202310762 prenájom Bárdošová 7/2023 vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 4 598,26 € 01.08.2023 15.09.2023 Faktúra
202310779 záloha elektrina 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 741,46 € 01.08.2023 20.09.2023 Faktúra
202310735 telek. služby 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 855,74 € 01.08.2023 20.09.2023 Faktúra
202310788 nájom Bárdosova 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 717,04 € 01.08.2023 29.09.2023 Faktúra
202310792 služby SLA pre IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 804,00 € 01.08.2023 04.10.2023 Faktúra
202310736 telek. služby 7/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.08.2023 05.10.2023 Faktúra