Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210852 | zrážková voda 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
202210861 | dodávka vody 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
202210892 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 225,30 € | 31.07.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
202210932 | vyúčtovanie oprava základu dane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 109,52 € | 31.07.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
202210879 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 17 844,00 € | 31.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
202210867 | správa a dohľad na callcentrovým systémom 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.07.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
202210851 | vodné stočné 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 914,29 € | 30.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
202210793 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210813 | Zabezpečenie IT podpory 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210814 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210819 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210821 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 23,16 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202220236 | naklady na konz. zasadnutie Dohovoru BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stále zastúpenie SR pri Úrade Spojených národov v Ženeve | ZbraneBWC | 253,00 € | 29.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210853 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 29.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
202210778 | Stravovanie zamestnancov 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 761,12 € | 29.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
202210862 | stravovanie členov KK 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11,28 € | 29.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
202210897 | distribucia hhyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 21 925,92 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
202210900 | hygienický balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 115 195,06 € | 29.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
202210795 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 54,25 € | 28.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
202210804 | výmena čerpadla na odvod kondenzátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 244,56 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210805 | skartator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Regina - "REGINA" Ing. | 11636653 | 1 792,00 € | 27.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210799 | Prehliadka kotolne 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 27.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
202210837 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 11,55 € | 27.07.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
202210824 | ročný prístup Ver. správa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 27.07.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
202210774 | prepojovacie káble | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,72 € | 26.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210826 | servis služ. vozidla výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 79,09 € | 26.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
202210800 | prenájom rohoží 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210801 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 26.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210841 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 119,70 € | 26.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
202210802 | prekrytie zony snimania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 25.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra |