Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2017B0123 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Centrum pre liečbu drogových závislostí 17336201 3 333,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0034 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 130 087,68 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711070 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Tatra Tender s. r. o. 44119313 1 092,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711087 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. 36730114 120,00 € 06.11.2017 06.02.2018 Faktúra
2017K0033 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Národný ústav detských chorôb 00607231 1 166 900,73 € 04.11.2017 06.02.2018 Faktúra
20170223 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Rosochová Jana MUDr. Rosochová 548,06 € 04.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711023 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 441,35 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710999 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 798,00 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710998 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 297,06 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710996 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 399,34 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710983 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Robert Pecov 45284415 1 038,60 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711025 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 525,05 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711089 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 103,20 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201770012 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Orange Slovensko, a.s. 35697270 55,00 € 03.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711011 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 470,40 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711010 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 302,80 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710982 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 EMARK s.r.o. 35803606 1 896,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710977 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 1 980,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710967 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Robert Pecov 45284415 305,40 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710966 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711026 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 S&T sercices, s.r.o. 31371566 378,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710973 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BeautyFeel s.r.o. 35822821 414,72 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710963 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Straka Ján 11654619 1 000,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711041 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 AQUA PRO EUROPE 50886771 455,52 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711042 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 AQUA PRO EUROPE 50886771 57,96 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711230 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 HEKAS, s.r.o. 36695432 174,00 € 02.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711018 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Slovak Telekom, a.s. 35763469 155,88 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710986 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 27 856,80 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201711001 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Sofia Airport SofiaAirport 1 260,00 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra
201710980 Ministerstvo zdravotníctva SR 0000001 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 490,40 € 01.11.2017 06.02.2018 Faktúra