Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017P0080 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 13 662 387,83 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
2017P0079 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 40 646 113,22 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
2017P0078 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 365 054,56 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
20170202 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 30,62 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
20170201 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 63,28 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
20170200 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 22,90 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
20170199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 58,14 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711145 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o. | 35893893 | 2 178,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
20170203 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 47,60 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711050 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 863,01 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201740040 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 686,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711052 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711053 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711055 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 411,60 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711065 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 823,20 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
2017P0077 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 51,94 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
2017K0037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
2017K0036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 50 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711096 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | -29,76 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711054 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 336,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201790028 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | 4 000,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711046 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 1 055,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711049 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 13 210,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711056 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 3 360,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711076 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 147,41 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711129 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 252,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711130 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 139,20 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711131 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 016,00 € | 13.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711027 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 179,34 € | 12.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
201711047 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 584,00 € | 10.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |