Faktúry
Počet záznamov: 18253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201911361 | zabezp. prevádzky softwéru podpory kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019K0161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 100 000,00 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911356 | predplatné titulov Profit, SME týžden | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 2 491,20 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911335 | HM -nájom IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 00610411 | 363,47 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911324 | školenie účtovná závierka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911329 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 16,10 € | 28.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019K0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 203 921,64 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019K0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 15 268,50 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911310 | popisová doska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 28,80 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911311 | korková tabuľka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 20 880,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201911330 | zrušenie frankovacieho stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35687487 | 228,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911365 | letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911367 | letenky Mickovcakova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911370 | letenky Turkovicová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 486,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911368 | letenky Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 638,00 € | 27.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911318 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 793,10 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911306 | prenájom a výmena rohoží 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 204,24 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911312 | prac. kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 121,50 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911314 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190161 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 30,30 € | 26.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 10,20 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20190158 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 28,12 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019P0078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201990073 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 706,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911301 | zabezp. prevádzkovania a údržby tech. zariadenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911309 | výmena pošk. WC v unimobunke Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hrebeň Pavol - Aqua-term-gas | 41717261 | 211,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911315 | HM - nájom 9,10,11,12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 255,15 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911336 | HM -nájom, energie IV. štvrťrok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | 36603350 | 132,73 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911319 | serv. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 1 152,00 € | 25.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |