Faktúry
Počet záznamov: 18253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 28.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010037 | pravid. kontrola EZS 1Q./2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
202010047 | prístup do systemu Judikáty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 639,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010048 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 478,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010058 | letenky Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 437,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010034 | dobropis za jazyk. kurz španielčiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | -187,00 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2020B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 631 867,00 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
202090010 | NáHRADA ZA UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | Stavebné práce, opravárenské práce | 302,50 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
2020P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010067 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 621,17 € | 24.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 612,40 € | 24.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010430 | Mandátny certifikát pre IS Kateg. a výjazd RA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 24.01.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
2020K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 816 527,92 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2020K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 633 146,58 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 226 512,00 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2020K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 479 625,94 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2020K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 95 598,11 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
202010042 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 228,00 € | 23.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
202010045 | serv. prehliadka služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 191,87 € | 23.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010043 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | Stavebné práce, opravárenské práce | 273,60 € | 23.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
202010044 | HN inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | Stavebné práce, opravárenské práce | 273,60 € | 23.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
2020K0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 027 852,17 € | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
202010033 | dobropis za jazyk. kurz ruštiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | -187,00 € | 22.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20200002 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | Stavebné práce, opravárenské práce | 200,80 € | 22.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
202010035 | oprava kop. stroja AFICIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Stavebné práce, opravárenské práce | 115,20 € | 22.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
202010036 | letenky Ridoško, Kozmanová, Krupa, Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Stavebné práce, opravárenské práce | 13 332,00 € | 22.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||
202010028 | zabez. prevádzky inf. systemu 4.Q2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 389,97 € | 22.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
202010038 | letenky - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 673,00 € | 22.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010039 | letenky Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 668,00 € | 22.01.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
202010167 | oprava motor. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 303,76 € | 22.01.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |