Faktúry
Počet záznamov: 18253
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
202090040 | poistenie zahr. prac. ciest 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
202010507 | vyúčtovanie prijatej platby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 45,77 € | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
202010515 | nájom priestorov a garáže UNBA 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
202010524 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 634,72 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
202010525 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,18 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
202010526 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 823,34 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
202010527 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.06.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202010560 | vyúčtovanie zálohy za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 55,20 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
202010492 | strážne služby objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 925,10 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010505 | pravidelná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010510 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,60 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010511 | pramenitá voda MZSR Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 163,20 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010513 | upratovacie a čistiace práce 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010517 | refakturácia plošnej dezinfekcie Ferienčíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 898,88 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
202010516 | nájomné a energie 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
202010534 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
202010519 | funkcia technika PO 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
202010490 | poskyt. inf. systémov verej. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
202070005 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,60 € | 01.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
202010529 | SLA support pre IKT 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 840,00 € | 01.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
202010541 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
202010536 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 175,40 € | 01.06.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
202010537 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 3 015,88 € | 01.06.2020 | 27.08.2020 | Faktúra |