Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410380 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 180 299,75 € 22.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410388 právne služby SKELET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 2 430,00 € 21.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410391 kopírovací + kancelársky papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 553,83 € 21.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410392 dodanie balíka SW lecenii CISCO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 15 552,00 € 21.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410390 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 21.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410393 migrácia dát MZSR - NCZI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 28 116,00 € 21.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410375 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410386 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 795,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410387 pravidelná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 20,88 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410389 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410394 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 752,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410396 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 655,00 € 20.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410385 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 657,44 € 20.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410383 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 435,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410384 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410395 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 876,96 € 17.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410430 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 144,00 € 17.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410447 počítačové služby SANET 4-6/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 900,00 € 16.05.2024 02.08.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410355 nájom garáže UNBA 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 260,22 € 15.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410359 náhrada trov súdneho konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLAKOVIČ & PARTNERS s. r. o. 47233559 1 965,83 € 15.05.2024 25.06.2024 Faktúra
202410404 uverejnenie inzerátov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 118,80 € 15.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410371 údržba vozidla BL815IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 81,50 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410372 údržba vozidla BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 778,40 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410374 SLA pre portál kategorizácie 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410373 Technické a podporné služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 15.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410365 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 663,82 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410366 údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 198,96 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410381 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 70,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410382 školenie/videozáznam/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 140,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410364 servis HUMANET, Timetec Food 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 14.05.2024 25.06.2024 Faktúra