Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410489 Štúdia Care4Diabetes/náklady na akcii Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 37983687 2 210,26 € 30.05.2024 20.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410423 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 665,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410421 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 140,00 € 29.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410416 servis Human Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 29.05.2024 26.06.2024 Faktúra
202410424 zber údajov a dát za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NÁVRAT-RDZO 35980788 170,00 € 29.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410405 Prenájom rohoží 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 144,96 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410409 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410410 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 543,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410411 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 620,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410402 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 89,00 € 28.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410403 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 28.05.2024 13.06.2024 Faktúra
202410415 zber údajov a dát PP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRUŽENIE MUDr. IVANA NOVOTNÉHO, o.z. 31794289 170,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202440001 zber údajov za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. 37986856 170,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410407 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 78,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410408 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 160,49 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410412 oprava zariadenia RICOH Pro 1106EX Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410413 oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410414 káble pre tel.ústredňu a serverovňu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 4 978,15 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410417 oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 72,00 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410420 kopírovací papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 967,20 € 28.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410433 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 616,00 € 28.05.2024 26.06.2024 Faktúra
202410406 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 236,40 € 24.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410401 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 938,00 € 23.05.2024 12.06.2024 Faktúra
202410397 Denník SME_výberové konania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410398 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,33 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410399 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,31 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410400 dodávka plynu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 25,37 € 23.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410377 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 120 199,83 € 22.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410378 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 60 099,92 € 22.05.2024 21.06.2024 Faktúra
202410379 zádržné /projektová dok. Rázsochy/ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 120 199,83 € 22.05.2024 21.06.2024 Faktúra