Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410521 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 852,00 € 26.06.2024 23.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410510 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 481,20 € 25.06.2024 19.07.2024 Faktúra
202410511 Technické a podporné služby 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 25.06.2024 03.09.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410509 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 571,00 € 25.06.2024 25.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410512 Výberové konanie - Denník SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 25.06.2024 23.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410515 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DIGIT, s.r.o. 35765682 324,00 € 25.06.2024 23.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410508 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 662,00 € 24.06.2024 17.07.2024 Faktúra
202410506 USB token pre prístup do ŠP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 295,20 € 20.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410497 mesačná prehliadka EPS 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 18.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410498 štvrťročná prehliadka EZS v 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 18.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410505 bezdrôtová nabíjačka/8 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 175,20 € 18.06.2024 15.07.2024 Faktúra
202410507 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 18.06.2024 15.07.2024 Faktúra
202410502 Hospodárske noviny - odber Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 444,00 € 18.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410503 Hospodárske noviny - inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 18.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410499 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 887,00 € 18.06.2024 30.07.2024 Faktúra
202410501 Hospodárske noviny - inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 18.06.2024 30.07.2024 Faktúra
202410493 polokošele so štátnym znakom SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FANSPORT s. r. o. 45274916 522,00 € 17.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410495 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 156,00 € 17.06.2024 04.08.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410494 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 095,20 € 17.06.2024 30.07.2024 Faktúra
202410491 Výberové konanie - Denník Sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 76,99 € 17.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410486 kontrola a revízia VTZ kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 941,59 € 14.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202420014 EURIPID - ročný poplatok 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemzeti Egészégbiztositási Alapkezelö 328104 8 696,00 € 14.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410504 údržba vozidla_BL127SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 949,72 € 14.06.2024 15.07.2024 Faktúra
202440005 zber údajov za rok 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388 340,00 € 14.06.2024 02.08.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410487 SLA portál kategorizácie 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 2 516,12 € 13.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410478 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 683,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410479 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 1 050,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410480 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410481 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 514,00 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
202410477 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 885,00 € 12.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra