Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202111508 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 333,98 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111509 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 261,12 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202210016 prenájom Bárdošová 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 36 850,11 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111504 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 492,50 € 01.01.2022 17.03.2022 Faktúra
202111510 nákup vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 47 619,82 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111480 vyúčtovanie predplatného Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 744,91 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111472 Poskytovanie info systémov VS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111477 podpora softvéru- 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111482 Program MultiSport Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1 269,29 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111521 Zimná údržba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 2 772,72 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111525 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111530 Zrážková voda 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,65 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111473 zaškolenie obsluhy SBS do systémov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 66,00 € 31.12.2021 12.02.2022 Faktúra
202111474 Strážna služba 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 31.12.2021 12.02.2022 Faktúra
202111475 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 11 398,82 € 31.12.2021 12.02.2022 Faktúra
202111481 výkon strážnej služby 11/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SIA - Security Industry Authority s. r. o. 45273804 7 901,28 € 31.12.2021 12.02.2022 Faktúra
202111499 vyúčtovanie predplatného denníka N Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 N Press, s.r.o. 46887491 530,55 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111512 Spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111516 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 502,53 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111523 Zabezpečenie prevádzky softvéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111524 Zabezpečenie IT podpory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202210011 dodávka elektriny 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 259,68 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202210012 vyúčtovanie elektriky 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 690,76 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202210013 vyúčtovanie plynu 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 967,40 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111520 Stravovanie zamestnancov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 7 850,04 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202210028 za vedenie účtu cenných papierov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 32 697,07 € 31.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111518 SLA služby 12/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 31.12.2021 17.03.2022 Faktúra
202111519 prenájom Bárdošová 12/2021-doúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 772,19 € 31.12.2021 17.03.2022 Faktúra
202210042 ubytovacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 3 500,00 € 31.12.2021 17.03.2022 Faktúra
202210005 dodávka vody Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 52,86 € 31.12.2021 17.03.2022 Faktúra