Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910669 | inzercia ku kampani hrubeho creva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 648,00 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
201910670 | dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910709 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910662 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8 164,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910676 | pramenitá voda - Ferienčíkova MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 26,35 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910677 | pramenitá voda - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 38,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910678 | pramenitá voda - Limbová MZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 444,48 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910682 | upratovacie služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910699 | právne služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 890,40 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910707 | strážnba služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 633,60 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201970005 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,80 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910708 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 463,23 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910710 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910711 | telek. služby 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 152,53 € | 01.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910698 | inzercia v casopise Tema | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 960,00 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910720 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910721 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 59,23 € | 01.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
201910734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | ||||||
201910736 | reklamné služby - kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 3 600,00 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
201910737 | zabezp. funk. prevádzky IS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
201910688 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 675,00 € | 01.07.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
201910675 | vyúčtovanie elek.energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 921,63 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910684 | zrážková voda 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,62 € | 30.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
201910672 | strážne služby 7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 30.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
201910671 | poskyt. inf. systémov verejnej správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910685 | hygienicky balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910703 | prenájom mobil. WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wecko servis | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
201910732 | konzultačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 37 915,80 € | 30.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
201910746 | právne služby nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 824,00 € | 30.06.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
201910718 | rozhlasová reklama | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUN MEDIA GROUP a. s. | 44845995 | 1 028,98 € | 30.06.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |