Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190101 Vyúčtovanie prac. cesty Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PharmDr. Tatiana Foltánová Foltánová 423,77 € 23.07.2019 03.09.2019 Faktúra
201910766 hygienické balíčky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 50,00 € 23.07.2019 03.09.2019 Faktúra
2019K0082 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 226 395,54 € 22.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019K0083 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, p.o. 00606707 545 979,84 € 22.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019K0084 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 1 569 634,11 € 22.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019K0085 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 56 280,00 € 22.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019K0086 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci 17335949 49 332,94 € 22.07.2019 22.08.2019 Faktúra
201990047 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 22.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910837 hygienický materiál a čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 1 802,21 € 22.07.2019 18.09.2019 Faktúra
201910758 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 419,00 € 19.07.2019 31.08.2019 Faktúra
2019B0156 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 366 011,00 € 18.07.2019 22.08.2019 Faktúra
2019B0157 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 952 096,00 € 18.07.2019 22.08.2019 Faktúra
20190099 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mikloši Mário MUDr. Mikloši 246,00 € 18.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910759 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 315,00 € 18.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910771 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 336,00 € 18.07.2019 31.08.2019 Faktúra
201910757 Nadobudnutie Projektovej dokumentácie Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. 35772697 81 600,00 € 18.07.2019 28.08.2019 Faktúra
201990048 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Piotr Iwanowski Iwanowski 145,54 € 18.07.2019 28.08.2019 Faktúra
2019P0046 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 7 017 542,87 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
2019P0047 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 35942479 28 570 838,47 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
2019P0048 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 8 905 548,02 € 17.07.2019 17.08.2019 Faktúra
20190100 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 809,17 € 16.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910760 valec LEXMARK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 172,80 € 16.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910772 obaly so záložkami Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 372,00 € 16.07.2019 31.08.2019 Faktúra
201910748 vypracovanie bezp. smernice a obj. bezpečnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Astir s. r. o. 51743086 1 920,00 € 16.07.2019 28.08.2019 Faktúra
20190096 refundácia SC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 24,00 € 15.07.2019 24.08.2019 Faktúra
201910751 paušál LOTUS NOTES 3. štvrťrok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 15.07.2019 27.08.2019 Faktúra
201910754 hygienicky balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica Poprad, a.s. 36513458 9,65 € 15.07.2019 28.08.2019 Faktúra
201910780 servisné činnosti 7/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 S&T Slovakia s. r. o. 31349935 378,00 € 15.07.2019 05.09.2019 Faktúra
201910740 odstránenie výpadku kamery č.6 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 799,68 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
201910749 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 794,26 € 12.07.2019 27.08.2019 Faktúra