Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019K0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 778 317,20 € | 20.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910983 | letenky Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 20.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201910981 | letenky Hurná, Reiger | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 938,00 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
201911008 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 75,00 € | 20.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
201910985 | Vypracovanie šturdie uskutočniteľnosti digit. zdrav. dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Allexis s. r. o. | 36866865 | 16 560,00 € | 20.09.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
201910980 | letenky Mikas Ján | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 915,00 € | 20.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910982 | letenky Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 095,00 € | 20.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910986 | vyúčtovanie poplatku za konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 20,00 € | 19.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
2019K0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 656 913,44 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 1 768 913,78 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910974 | konsolidácia číslenikov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 37 440,00 € | 19.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201940029 | Propagácia NMCD v odbornom časopise | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 19.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
201910979 | letenky Matlonová Zuzana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 19.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Blackout | 52367533 | 1 870,00 € | 18.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910965 | pravidelná prehliadka kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
2019K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 301 452,59 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 1 357 320,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910988 | letenky Kvietiková, Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 496,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
201910989 | STORNO LETENIEK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -1 394,00 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
20190116 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
20190117 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Machová Mária, MUDr. | Machová | 37,00 € | 18.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
201910990 | Ubytovanie p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 748,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201910991 | letenky p. Lutterová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 697,00 € | 18.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201910994 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 180,00 € | 18.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
20190119 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 411,68 € | 18.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
201910992 | Odstránenie havarijných nedostatkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 851,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
201910993 | kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 18.09.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
201910999 | účastnícky poplatok na kongrese p. Liptáková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 330,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201911000 | poplatok za ubytovanie na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Československá spoločnosť mikrobiologická | 30804485 | 126,00 € | 18.09.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019K0120 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci | 17335949 | 49 610,00 € | 17.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra |