Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019B0243 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 3 749,26 € | 24.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910984 | prenájom a výmena rohoží 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201911001 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 72,00 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201911004 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,00 € | 24.09.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
201910997 | letenky Kromerová Katarína | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 871,00 € | 24.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
201910987 | distribúcia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 49,30 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
20190121 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ihnatko Michal. MUDr. | Ihnatko | 57,00 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
2019B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 169,34 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 19 410,58 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0209 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 17 354,92 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 5 719,48 € | 23.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
201990059 | rozhlasové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
2019B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 4 212,11 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0206 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 4 800,49 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0207 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 3 973,64 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0208 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 4 819,96 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0210 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 4 954,79 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Komárno s. r. o. | 50828371 | 5 365,77 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 4 498,51 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 5 263,07 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 205 120,08 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910977 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 042,80 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
201910996 | Úprava terénu Detenčný ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ATB Slovakia - Doprava, s.r.o. | 36712191 | 93 588,00 € | 23.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
20190118 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 20,16 € | 23.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
20190120 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zgola Matúš RNDr. | Zgola | 62,00 € | 23.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
201911033 | rekl. služby kampaň ODVAHA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BigMedia, spol. s r.o. | 43999999 | 1 344,00 € | 23.09.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
201910975 | Vyúčtovanie školenia MS ECXEL III. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 302,16 € | 22.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
2019B0200 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 23 784,34 € | 20.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 5 960,77 € | 20.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019B0201 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 35971126 | 4 842,94 € | 20.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |