Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120072 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120073 | dodávka vakcín FNsP SKALICA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120074 | dodávka vakcín NsP Liptovský Mikuláš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120075 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120076 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120077 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120078 | dodávka vakcín UN sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120079 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120080 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120081 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120082 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120083 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120084 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 19.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202190138 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 7 155,00 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110062 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 731,99 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110029 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110037 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110190 | inzercia výberové konanie SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 18.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202011547 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110017 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011546 | dobropis k fa č.4292601866 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -31,95 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110022 | udržba Asseco SPIN2 1-3/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190069 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. | 50433946 | 8 347,50 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190070 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 17 092,50 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190123 | diagnostické vysetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 9 900,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190130 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 12 375,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190133 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 17 325,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190137 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S A N A s.r.o. | 36181188 | 62 535,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202190142 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 16 695,00 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202110032 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 75,36 € | 15.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra |