Faktúry
Počet záznamov: 18249
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202011403 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 134 434,75 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
202011404 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 130 544,99 € | 17.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
202011415 | dodávka obytného kontajnera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 7 700,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011416 | exteriérové rolety na kontajner Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 540,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011435 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 230,42 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011450 | zabezpečenie catering. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 1 305,60 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011407 | výkonové ladenie servera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 5 868,00 € | 17.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011442 | balíček hyg. propagačný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 17.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011372 | nákup batérie T6 power pre HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 46,68 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202040037 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011436 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 692,40 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011437 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 957,60 € | 16.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011439 | vybavenie MTZ pre MOM 18 KS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredná vojenská nemocnica SNP | 31936415 | 20 160,00 € | 16.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011394 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
202011395 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
202011443 | vyúčtovanie predplatneho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 91,20 € | 15.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
202011366 | prenájom rohoží 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 166,49 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011374 | biele obálky s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 142,56 € | 15.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
202011425 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011384 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. | 46630961 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011428 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 2 240,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011421 | analýza problému BSOD na HIPE Blade | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IOdata, s.r.o. | 50251813 | 5 568,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011422 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 17 280,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011430 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 3 360,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011438 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011440 | diagnostické vysterenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 3 975,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011340 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue - BH, s. r. o. | 46869042 | 1 120,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011373 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011516 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
202011364 | vyúčtovanie predplatného Plus 7dní a Plus 1 deň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 589,70 € | 14.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra |