Faktúry
Počet záznamov: 18217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202111050 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,96 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202111048 | Prenájom SEPP 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111037 | Nájom Bardošová 10/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 8 300,26 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111015 | Mesačná prehliadka na zariadení EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 30,00 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111014 | Ročná prehliadka a skúška zariadenia CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 786,00 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202110992 | Stráženie objektu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 066,24 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111063 | telek. služby 8/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202111059 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 361,16 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202111057 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 364,44 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202111055 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 470,73 € | 01.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
202111018 | Nájomné Mamateyova 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 01.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111013 | Služby SLA pre serverovú IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
202110998 | dodávka elektriny 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 900,10 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110997 | dodávka plynu 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 240,95 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110995 | kanc. materiál - obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 001,99 € | 01.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111062 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 800,00 € | 01.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
202111145 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 63 727,56 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111060 | telekomun. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128 167,20 € | 01.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
202111130 | vyúčtovanie projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111004 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 478,35 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111086 | nájom garáže UNBA 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 138,39 € | 30.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
202111078 | kamúpaň Očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 100 752,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
202111070 | inzercia nákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 10 395,00 € | 30.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
202111047 | zrážková voda 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 160,56 € | 30.09.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
202111041 | Pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111029 | Monitoring médií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111028 | vyúčtovanie plynu 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 799,30 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111011 | Technická IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111010 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
202111008 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 855,00 € | 30.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |