Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202220086 dodávka vakcín UN BA Antolská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220087 dodávka vakcín FN Trenčín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220088 dodávka vakcín AGEL Levice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202210135 vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 93,60 € 14.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210137 údržba Asseco SPIN Health 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 14.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210138 počítacove služby SANET 1-3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 900,00 € 14.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210139 Prenájom domén 1-11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 40,00 € 14.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210173 uskladnenie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 33 315,10 € 14.02.2022 20.05.2022 Faktúra
202210133 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 11.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210190 Technik PO 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 11.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210134 Online seminár MS Excel 3 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210175 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220097 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220098 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220099 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220100 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220101 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220102 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220103 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220104 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220105 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220106 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220107 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220108 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220109 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220110 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220111 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220112 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220113 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra
202220114 nákup AG testov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 812104065 795 600,00 € 10.02.2022 28.04.2022 Faktúra