Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019K0024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 86 400,00 € 04.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910168 Servis MV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 316,68 € 04.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910214 oprava MV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMPA Šamorín, s.r.o. 31392938 66,00 € 04.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910169 Prenájom SEPP 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 04.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910204 Mándátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 4 200,00 € 04.03.2019 25.02.2020 Faktúra
201910231 Školenie-ubytovaie Vetráková12.2.-13,2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 60,33 € 04.03.2019 25.02.2020 Faktúra
201910232 Školenie-ubytovaie Link 12.2.-13,2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 60,33 € 04.03.2019 25.02.2020 Faktúra
201910130 Dobropis Slovenská pošta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -43,52 € 01.03.2019 28.03.2019 Faktúra
201910174 Vyúčtovacia faktúra - predplatné týždenníka Trend na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 89,00 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910135 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 434,36 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910136 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 006,23 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910166 Prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 25,32 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910177 Poskytnutie právnych služieb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BADUCCI Legal, s.r.o. 35872900 1 272,00 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910172 Vyúčtovacia faktúra vodné/ stočné 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 650,87 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910175 Strážna a informačná služba v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 119,81 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910201 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 347,76 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910202 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 48,00 € 01.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201990011 Poplatok - náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 607,00 € 28.02.2019 29.03.2019 Faktúra
201990007 Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Union poisťovňa, a. s. 31322051 92,42 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201990009 refundácia poplatku za školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nyékiová Nikola Nyékiová 85,00 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201990008 Rozhlas a televízia 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 199,16 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
20190012 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 112,50 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
20190013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 17335655 148,43 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910132 Upratovacie a čistiace práce 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 924,00 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910133 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 924,00 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910134 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 480,74 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910138 Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 500,00 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910205 Zrážková voda 2/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 142,67 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
20190014 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 44,40 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra
201910181 Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 48 840,00 € 28.02.2019 06.05.2019 Faktúra