Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019K0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 86 400,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910168 | Servis MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 316,68 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910214 | oprava MV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Šamorín, s.r.o. | 31392938 | 66,00 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910169 | Prenájom SEPP 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910204 | Mándátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 200,00 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910231 | Školenie-ubytovaie Vetráková12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910232 | Školenie-ubytovaie Link 12.2.-13,2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 04.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910130 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -43,52 € | 01.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
201910174 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné týždenníka Trend na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910135 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,36 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910136 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 006,23 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910166 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910177 | Poskytnutie právnych služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 1 272,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910172 | Vyúčtovacia faktúra vodné/ stočné 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 650,87 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910175 | Strážna a informačná služba v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 9 119,81 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910201 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 347,76 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910202 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 48,00 € | 01.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201990011 | Poplatok - náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 8 607,00 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
201990007 | Poistné osôb vyslaných na služobnú zahran. cestu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 92,42 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201990009 | refundácia poplatku za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nyékiová Nikola | Nyékiová | 85,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201990008 | Rozhlas a televízia 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 112,50 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne | 17335655 | 148,43 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910132 | Upratovacie a čistiace práce 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910133 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910134 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,74 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910138 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910205 | Zrážková voda 2/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,67 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 44,40 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910181 | Zavedienie DNS SPEED katalógu na základe zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 48 840,00 € | 28.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |