Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910372 | Systémová údržba HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 19.03.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
201910197 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 190,80 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201990012 | Povinné plnenie podielu zamestnávania - občanov so zdravotným postihnutím | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 375,00 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910265 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 017,20 € | 18.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910472 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 577,00 € | 18.03.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
201910211 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 360,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190028 | Refundácia nákladov prac. stretnutia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 115,00 € | 15.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910227 | Práce s bagrom a preprava bagra - Detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELIVER s.r.o. | 36712191 | 2 340,00 € | 15.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910319 | Úprava riadiacej dokumentácie pre zabezpečenie práv FO v súvislosti s požiadavkami GDPR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 29 952,00 € | 15.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
201910196 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 142,80 € | 14.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910213 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 772,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Niks Milan MUDr. | Niks | 43,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
201920003 | Členstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 5 000,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910226 | Dobropis Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,94 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910217 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 228,00 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910229 | Školenie - Khúriová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 13.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910237 | letné pneumatiky pre služobné vozidlá MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 1 585,44 € | 13.03.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910266 | Archeologický výsku pre stavbu detenčný ústav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AA TERRA ANTIQUA s.r.o. | 36642991 | 5 772,00 € | 13.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
201910273 | Inzercia - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,68 € | 13.03.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
201910238 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 1 134,00 € | 13.03.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
201910471 | letenky Hurná | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 673,93 € | 13.03.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
2019P0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 3 855 354,94 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 26 749 274,69 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 8 373 372,48 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 32,22 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
201910179 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 214,50 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
20190023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 66,10 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Horváthová Martina doc. RNDr. | Horváthová | 4,80 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 12.03.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |