Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410206 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 14.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410209 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 432,00 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410188 údržba ASSECO SPIN 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410191 inžinierska činnosť Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Magdaléna Debnárik Luptáková 53924029 965,60 € 14.03.2024 11.05.2024 Faktúra
202410179 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 102,00 € 13.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410181 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 62,00 € 13.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410184 Sieťový kábel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 25,90 € 13.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410176 mesačná prehliadka EPS 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410177 štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410182 Dodanie hlavičkového papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 075,20 € 12.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410192 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 79,20 € 12.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410185 SLA pre portál kategorizácie 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 12.03.2024 29.05.2024 Faktúra
202410175 Vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 131,28 € 11.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410170 ZSE Drive mesačný poplatok 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 18,96 € 08.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410154 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 07.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410166 Vyúčtovanie Vlárska 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 06.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410183 nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 660,00 € 06.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410149 spravodajský servis 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410150 Údržba vozidla BT070ET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 859,40 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410168 vyúčtovanie nájom 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 228,52 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410172 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 936,80 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410174 exert. a inter. práce 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410167 nájom garáže UNBA 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 374,25 € 01.03.2024 11.04.2024 Faktúra
202410147 Záloha plyn 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 069,15 € 01.03.2024 13.04.2024 Faktúra
202410153 Vlajky + príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 2U spol. s r.o. 17315786 1 034,40 € 01.03.2024 17.04.2024 Faktúra
202410156 funkcia technika PO 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Faktúra
202410171 Technické a podporné služby 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410141 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 833,51 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410152 Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410161 telek. služby 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 514,00 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra