Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18210

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410098 Zabezpečenie stravovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BraVe Solutions, s. r. o. 52493962 93,00 € 13.02.2024 13.04.2024 Faktúra
202410105 Dobropis k FA 200026011734 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 -10 132,20 € 12.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410096 letenka Zajícová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 594,00 € 12.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410092 Údržba vozidla BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 080,58 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410093 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 775,34 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410097 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 216,00 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410120 Ubytovanie Care4Diabetes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mária Nechajová 40929353 243,00 € 11.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410094 Kampaň Sedem životov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Grape PR s.r.o. 47695595 15 120,00 € 09.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410101 aplikačný poplatok 1-12/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 130 596,00 € 09.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410099 Celopolep steny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIFY P&P, s. r. o. 46069071 636,00 € 09.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410072 servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 09.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410102 SLA pre portál kategorizácie 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 09.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410087 mesačná prehliadka EPS 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410088 mesačná prehliadka EPS 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410103 inventár pre SIPOOR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 231,56 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410104 OLED monitor 34" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 881,10 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410086 nájom garáže UNBA 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 149,58 € 07.02.2024 16.03.2024 Faktúra
202410083 ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 07.02.2024 20.03.2024 Faktúra
202410090 Mikrofón Jabra Speak 510 MS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 149,90 € 07.02.2024 03.04.2024 Faktúra
202410068 kanc. papier Bárdošova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 386,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410078 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 198,75 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410079 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 18,00 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410076 Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 751,34 € 06.02.2024 02.04.2024 Faktúra
202410261 Dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 156,00 € 06.02.2024 22.05.2024 Faktúra
202410065 Údržba vozidla BL256NS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 457,25 € 05.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410069 vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 114,60 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
202410074 letenka Mišík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 438,00 € 05.02.2024 30.03.2024 Faktúra
202410063 Čistiace prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 272,66 € 02.02.2024 13.03.2024 Faktúra
202410084 kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 795,19 € 02.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410059 Záloha plyn 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 607,00 € 01.02.2024 09.03.2024 Faktúra