Faktúry
Počet záznamov: 18210
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410098 | Zabezpečenie stravovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BraVe Solutions, s. r. o. | 52493962 | 93,00 € | 13.02.2024 | 13.04.2024 | Faktúra | |||||
202410105 | Dobropis k FA 200026011734 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -10 132,20 € | 12.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
202410096 | letenka Zajícová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 594,00 € | 12.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
202410092 | Údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 080,58 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
202410093 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 775,34 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
202410097 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 216,00 € | 12.02.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
202410120 | Ubytovanie Care4Diabetes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mária Nechajová | 40929353 | 243,00 € | 11.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
202410094 | Kampaň Sedem životov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 15 120,00 € | 09.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202410101 | aplikačný poplatok 1-12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | 130 596,00 € | 09.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410099 | Celopolep steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIFY P&P, s. r. o. | 46069071 | 636,00 € | 09.02.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
202410072 | servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 09.02.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
202410102 | SLA pre portál kategorizácie 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410087 | mesačná prehliadka EPS 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410088 | mesačná prehliadka EPS 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410103 | inventár pre SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 231,56 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410104 | OLED monitor 34" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 881,10 € | 08.02.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | |||||
202410086 | nájom garáže UNBA 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 07.02.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | |||||
202410083 | ZSE Drive mesačný poplatok 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 07.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
202410090 | Mikrofón Jabra Speak 510 MS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 149,90 € | 07.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
202410068 | kanc. papier Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 386,00 € | 06.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
202410078 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 198,75 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202410079 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 18,00 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202410076 | Vyúčtovanie Vlárska 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 751,34 € | 06.02.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
202410261 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 06.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410065 | Údržba vozidla BL256NS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 457,25 € | 05.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
202410069 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 114,60 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
202410074 | letenka Mišík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 438,00 € | 05.02.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
202410063 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 272,66 € | 02.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
202410084 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 795,19 € | 02.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
202410059 | Záloha plyn 02/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |