Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0187 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 5 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0188 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 000,00 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 589,18 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018P0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 23.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811171 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 888,98 € | 23.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. | 45980144 | 39 600,00 € | 23.11.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 132 132,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnková Eva | Trnková | 20,20 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811192 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 221,70 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811220 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 207,00 € | 22.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811136 | Nákup tabletov - vyúčtovacia faktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 13 475,88 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
20180181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 690,50 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811130 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 795,60 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811194 | Revizia a servis kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 1 974,00 € | 21.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811225 | Školenie Jančová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 49,00 € | 21.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811227 | Reprezentačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 397,50 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811266 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 613,20 € | 21.11.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811258 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 40,00 € | 21.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201890071 | Refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 20.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
201890070 | Rozhlas a televízia 9-10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 398,32 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811111 | Školenie Boháč, Kuruc, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 196,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811126 | Odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811133 | Letenka - Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 532,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811211 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,86 € | 20.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201840037 | Ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 31382711 | 333,50 € | 20.11.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
201811119 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811353 | Predplatné Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 924,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
201811173 | Vyúčtovacia faktúra nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 332,00 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
201811135 | Letenka - Kromerová, Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 518,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811172 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 264,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |