Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201811233 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 756,00 € 11.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811241 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 87,00 € 11.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201840036 Poskytnutie komplexných vedecko-výskumných služieb a dodanie výstupov v oblati analýzi drog v odpadových vodách Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky 31796362 15 000,00 € 11.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811295 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 11.12.2018 12.02.2019 Faktúra
201811352 Predplatné chip DVD Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 Stavebné práce, opravárenské práce 71,00 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
201820028 Registračné poplatky účastníkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GroupLanner Grouplaner 1 784,00 € 10.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811255 Vyúčtovacia faktúra za nakup mobilného telefónu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MIDINET IT s.r.o. 47430346 526,00 € 10.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811261 Aplikacia na digitalizáciu svaľovania verejného obstarávania a licencia pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IXSOL, s.r.o. 46489860 17 472,00 € 10.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811262 Služby technickej a aplikačnej podpory asseco 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco solutions, a.s. 00602311 1 447,20 € 10.12.2018 16.01.2019 Faktúra
20180189 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Max Gassmann Gassmann 656,18 € 10.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811245 Letenka - Batka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 190,00 € 10.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811355 Nákup projektoru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELECTRO TRADE s.r.o. 50251325 Stavebné práce, opravárenské práce 282,57 € 10.12.2018 10.12.2018 Faktúra
201811243 Servis kopirovacej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ján Jarolín - kancelárska technika 32167172 893,38 € 09.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811263 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 612,97 € 08.12.2018 17.01.2019 Faktúra
20180186 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ihnatko Michal. MUDr. Ihnatko 53,00 € 07.12.2018 16.01.2019 Faktúra
20180188 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hvozdovičová Beáta, Ing. Hvozdovičová 74,10 € 07.12.2018 16.01.2019 Faktúra
20180192 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. Derňárová 64,62 € 07.12.2018 16.01.2019 Faktúra
20180187 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUDr. Nikita Bobrov Bobrov 42,60 € 07.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811246 Letenka - Krupa, Kozmannova, Dinusova,Musil, Ridoško Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 13 878,00 € 07.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811229 Reprezentačné predmety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sluka Michal Ing.arch. 48071722 585,00 € 07.12.2018 18.01.2019 Faktúra
201811278 Vyúčtovanie plyn 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 028,65 € 07.12.2018 18.01.2019 Faktúra
201811165 Ubytovanie - Kuba - delegácia MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Caribbeans s.r.o. 51899418 5 444,00 € 06.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811215 Stravné lístky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 231,13 € 06.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811239 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 24,00 € 06.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811248 Letenka Lehotský Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 698,00 € 06.12.2018 17.01.2019 Faktúra
2018B0193 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 32 500,00 € 05.12.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0194 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 3 337,00 € 05.12.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0195 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 9 587,00 € 05.12.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0196 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 823 428,00 € 05.12.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0197 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 1 281 498,00 € 05.12.2018 25.02.2020 Faktúra