Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201811052 Poradenské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ružička Csekes s. r. o. 36863360 23 083,20 € 31.10.2018 20.12.2018 Faktúra
201811053 Poradenské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ružička Csekes s. r. o. 36863360 14 472,00 € 31.10.2018 20.12.2018 Faktúra
201811062 Kancelársky papier A 4 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 262,76 € 31.10.2018 21.12.2018 Faktúra
201811088 Revizia a servis kotolne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. 00685780 2 910,00 € 31.10.2018 21.12.2018 Faktúra
201811031 Stravovanie KK 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 84,00 € 31.10.2018 26.12.2018 Faktúra
201811041 Prenájom SEPP 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 31.10.2018 26.12.2018 Faktúra
201811032 Stravovanie zamestnancov 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 085,26 € 31.10.2018 01.01.2019 Faktúra
201811078 Mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 1 896,78 € 31.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201811035 Internetový portál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018P0062 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 55 000 000,00 € 29.10.2018 01.12.2018 Faktúra
201810991 Psychologické vyšetrenie vodičov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KASPO s.r.o. 31374883 180,00 € 29.10.2018 11.12.2018 Faktúra
201810994 Interiérové vybavenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZNZ interiér s. r. o. 48112496 2 640,00 € 29.10.2018 11.12.2018 Faktúra
201810995 Pravidelná údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAKON-Lintner Alexander Ing. 40770613 918,00 € 29.10.2018 11.12.2018 Faktúra
201811004 Servis softvéru 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.10.2018 13.12.2018 Faktúra
201811006 Nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 5 844,00 € 29.10.2018 13.12.2018 Faktúra
201811023 Letenka - Malovecká Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 589,00 € 29.10.2018 18.12.2018 Faktúra
201811060 Zabezpčenie občerstvenia dvojdňovej výročnej konferencie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 28 784,60 € 29.10.2018 21.12.2018 Faktúra
201811034 Servis softvéru NFR 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.10.2018 26.12.2018 Faktúra
201820026 Školenie - Podhradayová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Český institut interních auditorů, z.s. 62932632 4 840,00 € 29.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201810992 Prehliadka EPS za 10/20189 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 409,40 € 26.10.2018 18.12.2018 Faktúra
201811007 Oprava MV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 706,90 € 26.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201811008 Oprava MV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 26.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201811009 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 26.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201811019 Letenka - Patejdl Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 706,00 € 26.10.2018 18.12.2018 Faktúra
201811020 Letenka - Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 553,00 € 26.10.2018 18.12.2018 Faktúra
201811021 Letenka - Balla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 357,00 € 26.10.2018 18.12.2018 Faktúra
201811045 Servis dochádzkového terminálu MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 72,00 € 26.10.2018 26.12.2018 Faktúra
201811077 Mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 300,00 € 26.10.2018 26.12.2018 Faktúra
20180168 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. Gondárová 42,76 € 26.10.2018 01.01.2019 Faktúra
201811104 Zabezpečenie občerstvenia na konfereciu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 1 280,00 € 26.10.2018 25.02.2020 Faktúra