Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0225 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 7 967,38 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0226 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 5 584,47 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0227 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 30 520,25 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
201890079 | Online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 134,37 € | 19.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
20180197 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 29,36 € | 19.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811314 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 156,59 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 450,00 € | 19.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811356 | Predplatné finančný spravodaj na rok 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | Stavebné práce, opravárenské práce | 239,40 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | ||||
20180196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 623,56 € | 18.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811279 | Portál vzdelávania zdrav. pracovníkov kompexná analýza pre tvorbu portálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SPOJNET s. r. o. | 45390053 | 23 760,00 € | 18.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201811324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hideghéty | 41982606 | 1 135,00 € | 18.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811311 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 18.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
20180195 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amersdorfer Peter Dipl. Ing. Dr. | Amersdorfer | 125,60 € | 17.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
201890077 | Zmluva o nájme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811267 | Novoročné pozdravy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 249,56 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811276 | Oprava kanalizačného potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Hrebeň - Aqua-term-gas | 41717261 | 750,00 € | 17.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201890076 | Rozhlas a televízia 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201811265 | štúdia koncepčného riešenia VZT UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | 00602744 | 2 484,00 € | 17.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
2018K0121 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 89 750,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0122 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 10 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0123 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 72 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0124 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0125 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 9 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0126 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 15 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0127 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 48 111,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 6 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 47 015,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 31 500,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 80 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra |