Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910026 | Lotus notes infrastruktura | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019B0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 28 820,00 € | 14.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910301 | Podpora a servis prevádzky IS Fabasoft od 1.1.2019 - 31.12.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 130 680,00 € | 14.01.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
2019K0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 477 693,44 € | 11.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
20190001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 212,00 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
20190002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 2 002,48 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
20190003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 611,88 € | 11.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
201910008 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910012 | Servis MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 074,24 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910013 | Servis MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 420,71 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910021 | Letenka - Kramorisová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -41,56 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910042 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,94 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910043 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 75,42 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910045 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 72,99 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910046 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 11,73 € | 11.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910243 | Letenka Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 11.01.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910384 | Vyúčtovanie predplatné 2018 Zb. Zák. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 483,82 € | 11.01.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
2019P0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 201 420,91 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 36 688,80 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 700 545,98 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 475 214,30 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 102 060,00 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 163 234,74 € | 10.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
2019P0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 8 374,02 € | 10.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
201910015 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 60,00 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
201910017 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 344,92 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910020 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 406,00 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910027 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 91,20 € | 10.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910005 | Telekomnikačná technika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 024,56 € | 09.01.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |