Faktúry
Počet záznamov: 18222
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110884 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 236,52 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120862 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120861 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120860 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120859 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120858 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 253 890,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120857 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120856 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120855 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120854 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202140023 | realizácia prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 1 000,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121049 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121047 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 290 160,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121046 | dodávka vakcín Horooravská NsP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 27.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110728 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 843,20 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110724 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 510,34 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110721 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 852,49 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110715 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110714 | realizácia vodorovného značenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 271,52 € | 26.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110722 | vypracovanie znal. posudku pozemku na Kramároch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Rudolf Hromádka- znalec | 911206 | 485,00 € | 26.07.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
202210064 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 16 953,98 € | 25.07.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202120896 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 232 932,39 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110725 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 56,25 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110726 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193631 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DERKOL, s.r.o. | 36500950 | 18 651,64 € | 23.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110801 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110727 | fotografie predstaviteľov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orešková Ivona | 32758201 | 1 200,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110719 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120962 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 141 768,00 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110716 | analýza a odber vzoriek podz. vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | 858,36 € | 22.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |