Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202120998 dodávka vakcín AGEL Košice- Śaca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 36 270,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120997 dodávka vakcín NsP Lučenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120995 dodávka vakcín Svet zdravia Humenné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 36 270,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120994 dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120993 dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120992 dodávka vakcín UN Košice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 36 270,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202121002 dodávka vakcín FNsP Skalica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 54 405,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202120996 dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 36 270,00 € 06.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110879 doplatok licencie HUMAN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 5 446,80 € 06.09.2021 28.01.2022 Faktúra
202110862 vyúčtovanie ročného prístupu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 165,00 € 03.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110896 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 064,48 € 03.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110870 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 90,00 € 03.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111023 Upratovacie a čistiace práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 4 920,00 € 03.09.2021 17.11.2021 Faktúra
202110956 Kampaň - očkovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 8 352,00 € 03.09.2021 20.11.2021 Faktúra
202110926 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 48,00 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110878 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 497,76 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110877 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 19,20 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110876 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 35,76 € 02.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111254 nájom garáže UNBA 8/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,78 € 02.09.2021 28.01.2022 Faktúra
202110925 pravidelná mesačná prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 306,00 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110845 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 122,37 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110856 dodávka elektriny 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 900,10 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110844 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 420,51 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110855 dodávka plynu 9/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 240,95 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110843 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 325,88 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110840 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202170008 telek. služby 8/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110839 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 186,79 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110838 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 233,12 € 01.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110846 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 445,25 € 01.09.2021 25.11.2021 Faktúra