Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910447 | nakup. kancel. stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 210,00 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201910451 | Prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201910452 | prekľadateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 40,80 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
201910457 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 848,48 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
2019K0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 157 200,00 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||||
OBJ2019/243 | uverejnenie inzerátu v denníku SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 113,40 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/244 | zabezpečenie cateringu na podujatie " Life Science Innovation Day" v termíne 22.5.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 4 097,16 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/242 | kancelárske kreslo čierne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 210,00 € | 06.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
20190065 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 06.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
201910448 | prezutie pneumatik BL 587 LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910449 | prezutie pneu BL 230 LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910450 | prezutie pneu BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 52,80 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910479 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 25,00 € | 06.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
201910477 | vyúčtovanie vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 445,80 € | 06.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201910478 | poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 85,22 € | 06.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
201940007 | vypracovanie zaslanie výkazov KROK VPRED | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 840,00 € | 06.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
20190063 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Duránik Zuzana Mgr. | Duránik | 102,59 € | 06.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
201940005 | zber údajov a dát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 05.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
201910445 | zaškolenie SBS služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 03.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/238 | Vizitky pre zamenstnacov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 03.05.2019 | 01.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |