Faktúry
Počet záznamov: 18446
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810870 | nákup mobilný telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 342,00 € | 26.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
201810866 | Prenajom rohozi 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810868 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 266,80 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810878 | Letenka - Kišacová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810953 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 25.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
201810949 | Letenka - DInušová, Kozmannová, Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 9 069,00 € | 25.09.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
201810974 | Dobropis Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -933,62 € | 25.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810990 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 158,00 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
201890064 | Poistenie vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 560,38 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180141 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 126,60 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810851 | Služby terminálu Airport Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 235,20 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810876 | Letenka - Kažík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 070,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810877 | Letenka - Syčová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 679,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810879 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 690,00 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810880 | Letenka - Mikloši | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,22 € | 24.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018B0151 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 37 549,87 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0152 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 35 867,11 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0153 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50 957,71 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0154 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 42 744,19 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0155 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 46 602,76 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0156 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 64 552,83 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0157 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 48 635,11 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0158 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 57 709,84 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0159 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 9 624,08 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0160 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 3 075,58 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 5 510,00 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0162 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 4 526,64 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 4 790,57 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 4 276,51 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 5 848,95 € | 21.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |