Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18446

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201910441 školenie Finančná správa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 78,00 € 06.05.2019 25.05.2019 Faktúra
201910447 nakup. kancel. stoličky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 210,00 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910451 Prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 103,20 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910452 prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 40,80 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910457 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 848,48 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
2019K0050 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný onkologický ústav 00165336 157 200,00 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
20190065 refundácia SC tuzemská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta 00397768 27,50 € 06.05.2019 19.06.2019 Faktúra
201910448 prezutie pneumatik BL 587 LA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910449 prezutie pneu BL 230 LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910450 prezutie pneu BL 815 IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 06.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910479 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 25,00 € 06.05.2019 20.06.2019 Faktúra
201910477 vyúčtovanie vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 445,80 € 06.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201910478 poplatok ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 85,22 € 06.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201940007 vypracovanie zaslanie výkazov KROK VPRED Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Združenie STORM 37868314 840,00 € 06.05.2019 19.06.2019 Faktúra
20190063 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Duránik Zuzana Mgr. Duránik 102,59 € 06.05.2019 18.06.2019 Faktúra
201940005 zber údajov a dát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MANUS o. z. 37979264 170,00 € 05.05.2019 19.06.2019 Faktúra
201910445 zaškolenie SBS služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 41,40 € 03.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910411 Nájomné 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 03.05.2019 18.06.2019 Faktúra
201940008 Zber údajov a dát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ŠANCA n.o. 31257275 170,00 € 03.05.2019 21.06.2019 Faktúra
201910462 letenky Jancova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 777,00 € 03.05.2019 27.06.2019 Faktúra
201910719 kovania a klucky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hamax s.r.o. 43821057 186,00 € 03.05.2019 16.08.2019 Faktúra
20190094 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 539,18 € 03.05.2019 16.08.2019 Faktúra
201910408 predplatné Zb.Z. 2019 - 2.preddavok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 84,00 € 02.05.2019 25.05.2019 Faktúra
201910406 Servisné prehliadky - štvrťročná kontrola EZS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 305,40 € 02.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201910407 prehliadky a skúšky EPS - štvrťročná prehliadka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 245,40 € 02.05.2019 12.06.2019 Faktúra
201910424 pramenitá voda (Pod Zečákom, Rázsochy, str. služba, BA Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 38,40 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910426 pramenitá voda + pohárik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 498,72 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910427 pramenitá voda + pohárik - Ferienčíkova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 31,15 € 02.05.2019 13.06.2019 Faktúra
201910413 v zmysle zmluvy - funkcia technika PO 4/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 02.05.2019 15.06.2019 Faktúra
201910440 hlavičkový papier MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 187,20 € 02.05.2019 15.06.2019 Faktúra