Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18217

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202311265 služby SLA pre IKT 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 29.12.2023 29.02.2024 Faktúra
202311231 vyúčtovanie kanc. náabytku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 1 497,00 € 27.12.2023 17.01.2024 Faktúra
202311225 úprava vonkajsieho obali liekov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 20,06 € 27.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311241 odber vody Dú Kremnica 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 631,37 € 27.12.2023 10.02.2024 Faktúra
202311229 prevádzkové služby servera novaambulancia.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 178,80 € 24.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311222 vyúčtovanie nákupu pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 132,80 € 22.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311232 vyúčtovanie Premium 12 mes. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FinStat, s. r. o. 47165367 420,00 € 22.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311223 dodávka a montáž kobercov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KORATEX a. s. 31332277 10 913,88 € 22.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311224 dodanie a montáž skrinky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOOD & GOLDFISH s.r.o. 51688280 6 523,20 € 22.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311228 syst. údržba Human Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 263,70 € 22.12.2023 17.02.2024 Faktúra
202311219 aktualizácia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 3 258,00 € 21.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311193 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AJTY, s.r.o. 35923571 7 405,20 € 21.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311210 služby SLA pre IKT 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 20.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311214 vian. darčekové boxy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 La Caramela s.r.o. 35935821 900,00 € 20.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311199 invalidné vozíky pre MZSR - prenájom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LÉTHÉ, n. o. 37886207 279,00 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311216 nákup sluchadiel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 289,00 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311217 nabijací adapter Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 35,90 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311207 audit kybernet. bezpečnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 auditori.it, s.r.o. 53566114 24 000,00 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311220 odborná prehliadka EPS/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 165,20 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311226 prenájom rohoží 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 114,38 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311230 oprava turniketu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 190,80 € 19.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311191 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 374,40 € 18.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311201 kancel. materál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 353,50 € 18.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311204 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 708,40 € 18.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311218 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 250,00 € 18.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311190 funkcia technika PO 11-12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311196 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 204,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311197 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 198,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311205 kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 210,79 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra
202311206 obcerstvenie - vian. večierok MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 4 505,00 € 15.12.2023 06.02.2024 Faktúra