Faktúry
Počet záznamov: 18217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202311265 | služby SLA pre IKT 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 29.12.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
202311231 | vyúčtovanie kanc. náabytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SCONTO Nábytok s. r. o. | 44731159 | 1 497,00 € | 27.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
202311225 | úprava vonkajsieho obali liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 20,06 € | 27.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311241 | odber vody Dú Kremnica 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 631,37 € | 27.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
202311229 | prevádzkové služby servera novaambulancia.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 178,80 € | 24.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311222 | vyúčtovanie nákupu pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 132,80 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311232 | vyúčtovanie Premium 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311223 | dodávka a montáž kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 10 913,88 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311224 | dodanie a montáž skrinky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 6 523,20 € | 22.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311228 | syst. údržba Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 22.12.2023 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
202311219 | aktualizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 3 258,00 € | 21.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AJTY, s.r.o. | 35923571 | 7 405,20 € | 21.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | ||||||
202311210 | služby SLA pre IKT 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311214 | vian. darčekové boxy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | La Caramela s.r.o. | 35935821 | 900,00 € | 20.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311199 | invalidné vozíky pre MZSR - prenájom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LÉTHÉ, n. o. | 37886207 | 279,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311216 | nákup sluchadiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 289,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311217 | nabijací adapter | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 35,90 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311207 | audit kybernet. bezpečnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | auditori.it, s.r.o. | 53566114 | 24 000,00 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311220 | odborná prehliadka EPS/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 165,20 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311226 | prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 114,38 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311230 | oprava turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 190,80 € | 19.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311191 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 374,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311201 | kancel. materál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 353,50 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311204 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 708,40 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311218 | čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 250,00 € | 18.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311190 | funkcia technika PO 11-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311196 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 204,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311197 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 198,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311205 | kontrola a revízia VTZU kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
202311206 | obcerstvenie - vian. večierok MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 4 505,00 € | 15.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra |