Faktúry
Počet záznamov: 18231
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110364 | vizitky ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202140002 | prieskum o drogach EWSD 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 1 000,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110376 | oopravný doklad k predplatnému SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | -1 635,93 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191918 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o. | 42166331 | 1 392,50 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110369 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 449,22 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110371 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110363 | hlavičkový papier ministra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 564,00 € | 21.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110360 | rozvoj služieb IS 4človekodni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 400,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191861 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 31 850,26 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191860 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štúrova, s.r.o. | 45927464 | 29 557,76 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110357 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 283,99 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120445 | dodávka vakcín Nem. Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120444 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120443 | dodávka vakcín Nemoc.Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120442 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 196 560,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120440 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120439 | dodávka vakcín NsP bARDEJOV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120438 | dodávka vakcín VsNsP Lucenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120437 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120436 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120435 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120433 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120432 | dodávka vakcín UNBA Antolska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120431 | dodávka vakcín UNBA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120430 | dodávka vakcín LNsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |