Faktúry
Počet záznamov: 18231
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120475 | dodávka vakcín NsP sv. Jakuba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120474 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120472 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120471 | dodávka vakcín UNBA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120470 | dodávka vakcín UNBA CaM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120463 | dodávka vakcínNem. sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120462 | dodávka vakcín UNBA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 84 240,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120457 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120456 | dodávka vakcín Horn.NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120455 | dodávka vakcín Nem. TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110380 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 364,18 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120454 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120453 | dodávka vakcín Nem. Humené | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120452 | dodávka vakcín Nem. Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110379 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 113,73 € | 26.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110429 | transporty pacientov s COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 65 905,50 € | 26.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120334 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 21 480,00 € | 25.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191919 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MED-CENTRUM, s.r.o. | 36429872 | 1 246,32 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191920 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 8 745,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191921 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 15 105,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110366 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110366 | vyúčtovanie predplatného SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110375 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 1 056,00 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110374 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 040,40 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192060 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. | 50861450 | 9 372,30 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110365 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 22.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |