Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2018/489 zameranie výšok budov Ružinova pre potreby Heliportu, aktualizácia polohopisného a výškopisného zamerania Nemocnice Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GeosK, s. r. o. 35961945 8 220,00 € 05.11.2018 04.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201811033 Technik PO 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 05.11.2018 15.12.2018 Faktúra
201811055 Letenka - Štofko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 369,43 € 05.11.2018 20.12.2018 Faktúra
201811067 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 637,50 € 05.11.2018 21.12.2018 Faktúra
201811090 Prenájom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 05.11.2018 19.12.2018 Faktúra
201811084 Letenka - Malovecká Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 784,74 € 05.11.2018 25.12.2018 Faktúra
201811064 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 132,00 € 05.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811065 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 113,52 € 05.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811066 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 480,00 € 05.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811042 Servis MV BL 241 NP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811043 Servis MV BA 980 XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811044 Servis MV BA 570 PU Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 414,26 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811085 Servis MV BL 256 NS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 05.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201870012 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 49,30 € 03.11.2018 16.01.2019 Faktúra
201810987 Čistiace a upratovacie práce za 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 955,00 € 02.11.2018 25.02.2020 Faktúra
OBJ2018/486 preklad materiálu AJ - SJ (4 NS), SJ - RJ (4NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 201,60 € 02.11.2018 01.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201811037 Balená pitná voda + poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 35,95 € 02.11.2018 15.12.2018 Faktúra
201811089 Notárske služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 JUDr. Jarmila Kováčová 31762131 51,17 € 02.11.2018 21.12.2018 Faktúra
201811069 Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 50,00 € 02.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811336 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 421,92 € 02.11.2018 14.02.2019 Faktúra