Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22031

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180142 Refundácia Pracovné stretnutie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 524,53 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
20180146 Refundácia prac. účtu - ŠKK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 27,66 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810933 Telekomunikačné služby 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 570,08 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810925 Dodanie tovarov a služieb pre existujúce IS pre kategorizáciu liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 30 000,42 € 03.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810929 Letenka - Sekelsky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 238,00 € 03.10.2018 21.11.2018 Faktúra
20180145 Refundácia cestovného príkazu - Akreditačná komisia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hvozdovičová Beáta, Ing. Hvozdovičová 70,10 € 03.10.2018 23.11.2018 Faktúra
201870010 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,00 € 03.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201811226 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 174,00 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810883 Dobropis - poistná zmluva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -261,08 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810884 Dobropis - poistná zmluva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -28,78 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0091 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 315 480,24 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810906 Vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 98,40 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
OBJ2018/426 tlmočenie a tlmočnícka technika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 019,18 € 02.10.2018 31.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/425 ubytovanie v Hotel Tatra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TATRA UNITED CORPORATION, a. s. 31382711 466,90 € 02.10.2018 31.10.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201810930 Letenka - Rosochová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 469,00 € 02.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810937 Vyúčtovanie vodné- stočné 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 619,66 € 02.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810941 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 02.10.2018 23.11.2018 Faktúra
201810919 Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 02.10.2018 01.12.2018 Faktúra
201811014 Distribúcia hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 18,76 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201811015 Distribúcia hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 37,12 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra