Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180193 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MUDr. Peter Pekarovič Pekarovič 33,62 € 08.11.2018 16.01.2019 Faktúra
201811123 Zariadenie na uskutočnenie videohovorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 3 960,00 € 08.11.2018 18.01.2019 Faktúra
201811257 Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 25,72 € 08.11.2018 18.01.2019 Faktúra
201820029 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 Stavebné práce, opravárenské práce 335,17 € 08.11.2018 08.11.2018 Faktúra
201820030 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAR marketing, s.r.o. 64616398 Stavebné práce, opravárenské práce 335,17 € 08.11.2018 08.11.2018 Faktúra
2018K0107 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 395 440,80 € 07.11.2018 12.12.2018 Faktúra
20180166 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zvara Peter Dr. Zvara 420,68 € 07.11.2018 13.12.2018 Faktúra
201811050 Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 38,80 € 07.11.2018 13.12.2018 Faktúra
OBJ2018/492 kancelársky papier A4 standard Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Xepap, spol. s r.o. 31628605 528,00 € 07.11.2018 06.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/493 čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STC MARTIN, s.r.o. 36427993 194,40 € 07.11.2018 06.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
2018B0178 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 63 185,00 € 07.11.2018 22.12.2018 Faktúra
201811082 Letenka - Kallayová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 061,44 € 07.11.2018 25.12.2018 Faktúra
201811063 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 264,72 € 07.11.2018 26.12.2018 Faktúra
201811070 Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 35,84 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201840031 Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Občianske združenie Odyseus 31788734 210,00 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811102 Vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 28,80 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
201811103 Mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 3 600,00 € 07.11.2018 25.02.2020 Faktúra
OBJ2018/490 preklad materiálu SJ - AJ (6,5 NS), SJ - RJ (6,5 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 327,60 € 06.11.2018 05.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/491 preklad materiálu SJ - AJ (34 NS) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 816,00 € 06.11.2018 05.12.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
201811018 Letenka - Debnárová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 550,00 € 06.11.2018 18.12.2018 Faktúra