Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180193 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Pekarovič | Pekarovič | 33,62 € | 08.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811123 | Zariadenie na uskutočnenie videohovorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 3 960,00 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201811257 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 25,72 € | 08.11.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201820029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | Stavebné práce, opravárenské práce | 335,17 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
201820030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | Stavebné práce, opravárenské práce | 335,17 € | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
2018K0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 395 440,80 € | 07.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | ||||||
20180166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zvara Peter Dr. | Zvara | 420,68 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||||
201811050 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 38,80 € | 07.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/492 | kancelársky papier A4 standard | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/493 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 194,40 € | 07.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2018B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 63 185,00 € | 07.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
201811082 | Letenka - Kallayová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 061,44 € | 07.11.2018 | 25.12.2018 | Faktúra | |||||
201811063 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,72 € | 07.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
201811070 | Úhrada za distribúciu hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 35,84 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201840031 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 210,00 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811102 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 28,80 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811103 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 07.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/490 | preklad materiálu SJ - AJ (6,5 NS), SJ - RJ (6,5 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 327,60 € | 06.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/491 | preklad materiálu SJ - AJ (34 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 816,00 € | 06.11.2018 | 05.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201811018 | Letenka - Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 550,00 € | 06.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |