Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810936 | Zimné pneumatiky pre služobné vozidlá MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 2 486,40 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
201810938 | Oprava MV BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 435,96 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
20180161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Max Gassmann | Gassmann | 444,21 € | 04.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | ||||||
201810963 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 85,44 € | 04.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201811016 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 97,72 € | 04.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810888 | Ubytovanie, Špánik, Greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fraser Palace Kuala Lumpur | Fraserpalace | 709,92 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810896 | Vyúčtovacia FA 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 335,73 € | 03.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201890065 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 240,76 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180144 | Refundácia ÚVZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 65,25 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 924 613,49 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 49 200,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810907 | Technik PO 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne | 17335655 | 481,05 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810918 | Oprava stroja Aficio MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810921 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 867,62 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/427 | zabezpečenie prípravných prác v areáli stavby " Rozostavaná nemocnica Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Kotlár | 41164342 | 2 760,00 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/428 | kancelársky papier A4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 128,00 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/429 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 324,00 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/430 | čistiace a hygienické prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 85,44 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/431 | účastnícky poplatok konferencie v dňoch 24.10 - 26.10.2018 - 2 osoby MZ SR / SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EGO Zlín, spol. s.r.o. | 46902473 | 140,00 € | 03.10.2018 | 01.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |