Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2018/518 | preklad materiálu do NJ ( 6 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 158,40 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/516 | tlmočenie a tlmočnícka technika na MZ SR v termíne 26.11.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 555,80 € | 20.11.2018 | 19.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201811111 | Školenie Boháč, Kuruc, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 196,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811126 | Odstránenie závad v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 430,64 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811133 | Letenka - Barlíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 532,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811211 | Letenka - Patejdl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,86 € | 20.11.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201840037 | Ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TATRA UNITED CORPORATION, a. s. | 31382711 | 333,50 € | 20.11.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
201811119 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 20.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811353 | Predplatné Zbierka zákonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 924,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
OBJ2018/515 | servisné práce 3PAR“ a servisné práce - servery. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. | 50438336 | 2 064,00 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201811173 | Vyúčtovacia faktúra nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | 332,00 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
201811135 | Letenka - Kromerová, Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 518,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811172 | Nákup čistiacich, umývacích a hygienických prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STC MARTIN, s.r.o. | 36427993 | 1 264,44 € | 19.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 42,18 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 49,20 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811101 | Akustická stena do kancelárie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 446,25 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/513 | servis služ. vozidla MZ SR BL 230 LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 250,00 € | 16.11.2018 | 15.12.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
20180169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 40,58 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra | ||||||
20180170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Trnková Eva | Trnková | 20,90 € | 16.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 24,00 € | 16.11.2018 | 01.01.2019 | Faktúra |