Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910615 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 11.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
201910616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 11.06.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
201910607 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910608 | Vyúčtovanie školenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 110,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201990039 | refundácia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910609 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 60,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910617 | mesačná kontrola kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910619 | serv. činnosti 6/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019K0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 132 132,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2019/280 | servis služ. vozidla MZ SR BA 570 PU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 405,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/281 | grafický návrh a tlač dotazníkov pre školský prieskum ESPAD v slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii v počte 13700 ks (Rámcová dohoda č 119/2019) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 4 110,00 € | 10.06.2019 | 09.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910611 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201990042 | Ročné poistenie majetku 2019-2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 2 387,09 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190078 | refundácia cestovného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,82 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190075 | Vyúčtovanie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vallová Barbora Mgr. | Vallová | 303,75 € | 10.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20190076 | Vyúčtovnaie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 354,57 € | 10.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
201910753 | servis kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 886,00 € | 10.06.2019 | 24.08.2019 | Faktúra | |||||
201910618 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910610 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 565,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910612 | lewtečnky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 07.06.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |