Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202220214 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 6 570 720,00 € 12.04.2022 05.07.2022 Faktúra
202210648 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. 36668761 14 400,00 € 12.04.2022 09.09.2022 Faktúra
OBJ2022/177 zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 12 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 288,00 € 11.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/176 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 11.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/178 licencie Qualtrics na tvorbu dotazníkov pre tvorbu inovatívnych prístupov v zdravotníctve na obdobie od 2.6.2022 do 1.6.2023 ( Bussiness Standard- Responses: up to 3000, Bussiness Standard- user: includes up to 3 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Qualtrics, LLC Qualtrics,LLC 885,60 € 11.04.2022 25.05.2022 Objednávka
OBJ2022/179 Zabezpečenie tlače „Zápisník zdravia“ ( brožúra A5 – 800 ks, Manuál k zápisníku A4– 25 ks, plagát A3 -25 ks ) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky a výnimky zo zákona 343/2015 Z .z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum polygrafických služieb 42272360 1 337,70 € 11.04.2022 25.05.2022 Objednávka
202210371 Spravodajský servis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 11.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210380 nákup pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AZ pneu s. r. o. 44912951 606,00 € 11.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210385 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 207,60 € 11.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210386 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 622,80 € 11.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210375 údržba Asseco SPIN Health 4/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 641,60 € 11.04.2022 01.06.2022 Faktúra
202210396 čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 3,98 € 11.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210397 pitná voda EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 4,18 € 11.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210398 kanalizácia EUROVALLEY- C 3/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 178,06 € 11.04.2022 03.06.2022 Faktúra
202210379 nákup HW zaiadení Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 53 705,47 € 11.04.2022 14.06.2022 Faktúra
202210369 hyg. baíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 82,55 € 11.04.2022 09.08.2022 Faktúra
OBJ2022/175 Nákup letných pneumatík pre služobné vozidlo MZ SR BL130SZ ( 4 ks ) na základe internetového cenového prieskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AZ pneu s. r. o. 44912951 610,00 € 08.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210384 výkopové práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 896,40 € 08.04.2022 27.05.2022 Faktúra
202210415 Lotus notes 2.štvrťrok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 08.04.2022 14.06.2022 Faktúra
OBJ2022/172 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 682,50 € 07.04.2022 25.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka