Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211057 Zabezpečenie prevádzky softvéru 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211058 Zabezpečenie IT podpory 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.09.2022 11.11.2022 Faktúra
202211046 strážne služby MALACKY 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 072,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211060 kanc. nábytok ( stol, kontajner) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 10 512,00 € 30.09.2022 15.11.2022 Faktúra
202211040 hlavičkový papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 570,00 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211071 zrážková voda Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,57 € 30.09.2022 16.11.2022 Faktúra
202211061 odborný seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PragmaSys s. r. o. 47632470 78,00 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211072 mesačná kontrola EPS, HSP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELIMER, a.s. 36306941 201,60 € 30.09.2022 18.11.2022 Faktúra
202211064 podiel nakladov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 30.09.2022 22.11.2022 Faktúra
202211082 vyúčtovanie elektrina 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 276,75 € 30.09.2022 24.11.2022 Faktúra
202211123 podpora softvéru- 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211049 stravovanie zamestnancov 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 443,56 € 30.09.2022 01.12.2022 Faktúra
202211099 vodné stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 14,02 € 30.09.2022 29.11.2022 Faktúra
202211122 správa a dohľad nad callc. systémom 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 30.09.2022 06.12.2022 Faktúra
202211091 vyúčtovanie plyn 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -5 250,10 € 30.09.2022 13.12.2022 Faktúra
202211044 strážne služby Bárdošová 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 646,40 € 30.09.2022 04.01.2023 Faktúra
202211045 strážne služby Limbová 9/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 9 295,68 € 30.09.2022 04.01.2023 Faktúra
202211486 náklady na reprez. - ruže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marián Vámoš 51254450 120,00 € 30.09.2022 01.03.2023 Faktúra
OBJ2022/476 výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB049903 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,95 € 29.09.2022 28.10.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/477 výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC ČZ OB049858 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 77,08 € 29.09.2022 28.10.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka